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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 4.410.290
Nro. Solicitud de Transferencia
92237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.410.290

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
140/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-14318
Monto Contrato
₲ 6.083.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.783.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.783.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5