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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014231
Monto de la Factura
₲ 11.292.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-18145
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195909
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1