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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001186
Monto de la Factura
₲ 14.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
80863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.999.800

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-5711
Monto Contrato
₲ 30.999.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.479.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.479.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195273
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Limpieza y Otros
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1