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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005746
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40983
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
43/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-1947
Monto Contrato
₲ 18.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.611.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.611.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187434
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5