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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 999.695
Nro. Solicitud de Transferencia
80259
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.695

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4840
Monto Contrato
₲ 49.582.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.763.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.763.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2