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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0282268
Monto de la Factura
₲ 2.117.700
Nro. Solicitud de Transferencia
94896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
153/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15760
Monto Contrato
₲ 40.580.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.591.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.591.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5