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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0094121
Monto de la Factura
₲ 1.966.488
Nro. Solicitud de Transferencia
43784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.488

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
70/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4937
Monto Contrato
₲ 26.573.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.268.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.268.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187310
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5