Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003664
Monto de la Factura
₲ 3.502.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.502.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
45/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9148
Monto Contrato
₲ 74.114.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.288.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.288.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3