Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030681
Monto de la Factura
₲ 2.543.480
Nro. Solicitud de Transferencia
52099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-3509
Monto Contrato
₲ 22.179.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.355.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.355.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191521
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2