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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-8462
Monto Contrato
₲ 4.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.612.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.612.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6