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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 7.003.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82006
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRENDIMEINTOS COMERCIAL LA ESPERANZA SA
RUC
80054145-6
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-9249
Monto Contrato
₲ 23.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.149.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.149.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191470
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Catering
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2