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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
60710
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-4461
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.713

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5