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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009315
Monto de la Factura
₲ 6.587.950
Nro. Solicitud de Transferencia
91336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-15575
Monto Contrato
₲ 12.657.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.228.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.228.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203251
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4