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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 7.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112156
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.605.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-77477
Monto Contrato
₲ 7.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.232.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.232.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257277
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios de mantenimientos y reparaciones menores de vehículos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional