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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001886
Monto de la Factura
₲ 1.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90699
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.189

Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
CD 08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-139843
Monto Contrato
₲ 1.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.189

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Herramientas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal