Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0042183
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.244.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            190460
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.456.493
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 90.187
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 697.320
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
        
                                    RUC
                            
            80025906-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            255
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12003-18-166373
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 23.244.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 22.456.493
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.456.493
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354655
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 35/2018 ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        