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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001814
Monto de la Factura
₲ 3.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.440

Retención DNCP
₲ 10.906
Retención IVA
₲ 84.327
Retención Renta
₲ 84.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
149/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161922
Monto Contrato
₲ 42.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.638.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.638.186

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA AGRUPACION BOMBEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional