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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0080730
Monto de la Factura
₲ 15.743.518
Nro. Solicitud de Transferencia
185611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.829.248

Retención DNCP
₲ 55.532
Retención IVA
₲ 429.369
Retención Renta
₲ 429.369
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161093
Monto Contrato
₲ 127.058.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.521.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.521.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA ISEPOL, DCHPEF Y AGRUPACIÓN MONTADA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional