Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082875
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.668
Retención DNCP
₲ 3.968
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
₲ 30.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161093
Monto Contrato
₲ 127.058.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.521.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.521.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350843
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO PARA ISEPOL, DCHPEF Y AGRUPACIÓN MONTADA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional