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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 9.365.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.906.325

Retención DNCP
₲ 33.375
Retención IVA
₲ 255.420
Retención Renta
₲ 170.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS MARIA ESPINOLA SILVA
RUC
495852-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157226
Monto Contrato
₲ 115.126.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.465.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.465.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341409
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y ALQUILER DE MENAJES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional