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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0050169
Monto de la Factura
₲ 913.770
Nro. Solicitud de Transferencia
129007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.430

Retención DNCP
₲ 3.490
Retención IVA
₲ 7.044
Retención Renta
₲ 17.806
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159085
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.504.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.504.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior