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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009775
Monto de la Factura
₲ 1.932.200
Nro. Solicitud de Transferencia
127278
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.870.536

Retención DNCP
₲ 7.355
Retención IVA
₲ 16.784
Retención Renta
₲ 37.525
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157798
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.065.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.065.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349061
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional