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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008908
Monto de la Factura
₲ 5.357.987
Nro. Solicitud de Transferencia
189637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.834

Retención DNCP
₲ 18.899
Retención IVA
₲ 146.127
Retención Renta
₲ 146.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
30/201/
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155006
Monto Contrato
₲ 143.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.954.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.954.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional