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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 88.973.640
Nro. Solicitud de Transferencia
19234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.612.313

Retención DNCP
₲ 317.070
Retención IVA
₲ 2.426.554
Retención Renta
₲ 1.617.703
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151713
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.505.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.505.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325607
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio