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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 7.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.754.560

Retención DNCP
₲ 25.294
Retención IVA
₲ 195.573
Retención Renta
₲ 195.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-168002
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.592.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.592.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354519
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos varios de papel, resmas con criterios de sustentabilidad y dispensador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica