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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006759
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5037
Monto Contrato
₲ 73.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.228.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio