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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026498
Monto de la Factura
₲ 2.930.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108104
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.757.640

Retención DNCP
₲ 10.336
Retención IVA
₲ 79.920
Retención Renta
₲ 79.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
MDS/030/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-208838
Monto Contrato
₲ 80.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.702.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.702.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403316
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social