Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001109
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 524.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            40587
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 507.399
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.848
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.291
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MES INGENIERIA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80019001-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            MDS/031/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12018-21-210472
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.580.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.472.305
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.472.305
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403368
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Fumigación para el MDS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        