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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109

Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
PBS/CD/04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-227269
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.934.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.934.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430396
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de Obras 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado