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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011262
Monto de la Factura
₲ 8.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207979
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.595.800

Retención DNCP
₲ 28.451
Retención IVA
₲ 222.273
Retención Renta
₲ 296.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
PBS/CD/13/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-230952
Monto Contrato
₲ 31.303.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.548.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.981.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425315
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Facultades - UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado