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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 1.257.120
Nro. Solicitud de Transferencia
68991
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.257.120

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50172
Monto Contrato
₲ 45.719.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.941.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.941.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2