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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 7.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.495.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50173
Monto Contrato
₲ 24.709.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.699.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.699.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2