Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 29.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.485.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-56314
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234006
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6
