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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069514
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53729
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1