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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0124312
Monto de la Factura
₲ 1.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50177
Monto Contrato
₲ 17.782.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.273.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.273.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233011
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicacion Internet
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2