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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93713
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-55320
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227950
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento de Equipos Industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4