Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 25.113.177
Nro. Solicitud de Transferencia
134358
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2023
Fecha de la Transferencia
21-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.632.640
Retención DNCP
₲ 88.581
Retención IVA
₲ 684.905
Retención Renta
₲ 684.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12017-23-230390
Monto Contrato
₲ 177.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.620.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.620.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426155
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2023 -Mantenimiento y Reparación Edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible