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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009504
Monto de la Factura
₲ 796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.072

Retención DNCP
₲ 2.808
Retención IVA
₲ 21.709
Retención Renta
₲ 21.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
N° 13-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-21-208890
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.159.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.159.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial