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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010007
Monto de la Factura
₲ 5.043.448
Nro. Solicitud de Transferencia
27991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.676

Retención DNCP
₲ 19.342
Retención IVA
₲ 32.744
Retención Renta
₲ 98.686
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118582
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.684.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.684.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial