Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001852
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            113815
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-09-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-09-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.010
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 217
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.664
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.109
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERVA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80072427-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            32
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-15-114036
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 133.132.326
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 133.132.326
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            290663
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Proders
        