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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.492

Retención DNCP
₲ 5.417
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117847
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.391.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.391.903

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders