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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000502
Monto de la Factura
₲ 1.006.250
Nro. Solicitud de Transferencia
175517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.004

Retención DNCP
₲ 35.859
Retención IVA
₲ 274.432
Retención Renta
₲ 182.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-116461
Monto Contrato
₲ 10.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.569.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.569.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario