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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004419
Monto de la Factura
₲ 7.627.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.253.328

Retención DNCP
₲ 27.181
Retención IVA
₲ 208.015
Retención Renta
₲ 138.676
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-113481
Monto Contrato
₲ 33.480.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.921.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.921.142

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290061
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia