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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 5.454.011
Nro. Solicitud de Transferencia
42616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.186.665

Retención DNCP
₲ 19.436
Retención IVA
₲ 148.746
Retención Renta
₲ 99.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-112346
Monto Contrato
₲ 92.718.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.047.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.047.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290447
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders