Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 2.363.408
Nro. Solicitud de Transferencia
142592
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.558

Retención DNCP
₲ 8.422
Retención IVA
₲ 64.457
Retención Renta
₲ 42.971
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-112346
Monto Contrato
₲ 92.718.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.047.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.047.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290447
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders