Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 1.318.182
Nro. Solicitud de Transferencia
107565
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-113144
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.332.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.332.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297157
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario