Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0026941
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.299.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            217954
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.225.850
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.360
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 62.700
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOME S.A.C.I.A
        
                                    RUC
                            
            80020681-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12017-22-214705
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 42.430.467
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 42.430.467
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408443
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD 02 - Provisión de Bidones de Agua - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        