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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 38.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.279.956

Retención DNCP
₲ 135.953
Retención IVA
₲ 1.040.455
Retención Renta
₲ 693.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-115055
Monto Contrato
₲ 39.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.973.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.973.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura