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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 3.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15944
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.128.731

Retención DNCP
₲ 11.724
Retención IVA
₲ 89.727
Retención Renta
₲ 59.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-114108
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.844.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.844.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura