Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 5.955.986
Nro. Solicitud de Transferencia
44275
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.664.034
Retención DNCP
₲ 21.225
Retención IVA
₲ 162.436
Retención Renta
₲ 108.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-104556
Monto Contrato
₲ 10.275.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.771.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.771.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura